根據集團公司2020年內審工作計劃,6月16日集團公司派出審計組進駐陜西交通產業發展有限公司開展洽川旅游服務區項目投資完成情況審計工作。集團公司雷增弟總會計師參加了專項審計進點會議,對專項審計工作提出了工作和紀律要求。
本次審計是對洽川旅游服務區項目投資資金預算執行到資金使用情況,工程計量及支付情況等方面的專項審計。為了認真做好本次內部審計工作,一是制定并印發了《集團公司2020年度內審計劃及重點工作》,讓本次審計工作程序化,有章可循。二是提前甄選交通系統有經驗的會計事務所,利用社會第三方會計事務所,提高內審工作質量。三是針對本次內審工作特點,提前與會計事務所溝通,制定有針對性的審計方案和資料清單,精心組織實施。